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Gaceta Municipal
Gobierno Autónomo Municipal de Challapata
RESUMEN EJECUTIVO
Emitir un pronunciamiento sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y deficiencias de Control Interno en el marco de las normas básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NBSCI), el Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada (RESCI), el Manual de Cuentas de Contabilidad del Sector Público (MCCSP) y otras normas aplicables.
Fecha: 2025-12-30 Código: INF. AUD. INT. N° 009/2025
RESÚMEN EJECUTIVO
Referencia: Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el Informe de Auditoría Interna INF. AUDINT Nº 001/2025, del informe de confiabilidad de los Estados Financieros y deficiencias de control interno, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Challapata, correspondiente al ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2024.
Fecha: 2025-12-04 Código: INF. AUDINT N° 008/2025
RESUMEN EJECUTIVO
Referencia: Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el Informe de Auditoría Interna INF. AUDINT. Nº 008/2024, del informe de confiabilidad de los registros y deficiencias de control interno, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Challapata, correspondiente del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2024.
Fecha: 2025-11-30 Código: INF. AUDINT N° 007/2025
AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2023
Informe de seguimientos a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el informe de auditoria INF. AUDINT N° 003/2024, emergente del informe de Auditoria operacional sobre la alimentación Complementaria Escolar, correspondiente a la gestión 2023
Fecha: 2025-11-19 Código: GAMCH/UAI - 0137/2025
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2026
El Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna (UAI), correspondiente a la gestión 2026, fue elaborado de acuerdo al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado mediante RESOLUCIÓN N° CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017, por la Contraloría General del Estado.
Fecha: 2025-09-01 Código: GAMCH/UAI 0132/2025
INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA - FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA VILLAÑEQUE - CHALLAPATA"
Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables en las cancelaciones de las planillas de avance de obra y la ejecución de obras complementarias del proyecto "Construcción U.E. VILLAÑEQUE proyecto -UPRE" en el marco del convenio suscrito entre la UPRE y el GAMCH, durante las gestiones 2023 al 2025
Fecha: 2025-08-26 Código: INF. AUDIINT. NRO 005 2025
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2025
El informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna GAMCH/UAI para el primer semestre de 2025 fue elaborado conforme a las normas y procedimientos establecidos por la Contraloría General del Estado. Estas normas regulan la planificación estratégica, la programación anual de operaciones y la presentación semestral de informes, según lo establecido en las resoluciones CGE/094/2012, CGE/151/2017 y CGE/055/2022.
Fecha: 2025-07-24 Código: GAMCH/UAI - 0122/2025
"INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO (CSCI), CONFORME LO ESTABLECE LAS RESOLUCIONES N° CGE/112/2022 Y N° CGE/114/2022. CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2024."
Informe de Relevamiento de Información Específica sobre el Comité de Seguimiento de Control Interno (CSCI) del Gobierno Autónomo Municipal de Challapata, conforme a lo establecido en las resoluciones N° CGE/112/2022 y N° CGE/114/2022 del 21 de diciembre de 2022, efectuada según lo previsto en el Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2025.
Fecha: 2025-06-25 Código: GAMC UAI RIE 001 2025
INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA - FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA ARGENTINA - CHALLAPATA"
Informe de Auditoria de Cumplimiento de la Ejecución Física - Financiera de la obra "Construcción Unidad Educativa República Argentina - Challapata""
Fecha: 2025-05-01 Código: INF. AUDINT. NRO 004 2025
INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON PRONUNCIAMIENTO EXPRESO SOBRE LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IDH. CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2024.
Informe de Auditoria Operacional sobre el cumplimiento del Plan Operativo Anual con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del IDH. correspondiente a la gestión 2024.
Fecha: 2025-02-01 Código: INF. AUDINT N° 002/2025
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA. CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2024
informe de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna N° GAMCH/UAI - 030/2024, correspondiente a la gestión 2024. programada y ejecutada en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoria Interna N° 304. numeral 07 "planificación estratégica y Programación de Operaciones Anual". aprobado mediante Resolución N° CGE/.151/2017 del 29 de diciembre de 2017. por la Contraloría General del Estado y el comunicado CGE/15/2024. inherente a la "programación de actividades correspondientes a la gestión 2024 Unidades de Auditoria Interna de las Entidades y empresas Públicas" emitido por la Contraloría General del Estado del 02 de agosto de 2023.