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Gaceta Municipal
Gobierno Autónomo Municipal de Challapata
INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON PRONUNCIAMIENTO EXPRESO SOBRE LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IDH. CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2024.
Informe de Auditoria Operacional sobre el cumplimiento del Plan Operativo Anual con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del IDH. correspondiente a la gestión 2024.
Fecha: 2025-02-01 Código: INF. AUDINT N° 002/2025
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA. CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2024
informe de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna N° GAMCH/UAI - 030/2024, correspondiente a la gestión 2024. programada y ejecutada en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoria Interna N° 304. numeral 07 "planificación estratégica y Programación de Operaciones Anual". aprobado mediante Resolución N° CGE/.151/2017 del 29 de diciembre de 2017. por la Contraloría General del Estado y el comunicado CGE/15/2024. inherente a la "programación de actividades correspondientes a la gestión 2024 Unidades de Auditoria Interna de las Entidades y empresas Públicas" emitido por la Contraloría General del Estado del 02 de agosto de 2023.
Fecha: 2025-01-17 Código: GAMCH-UAI-030-2025
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO. EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.
Auditoria de Confiabilidad de Registros y deficiencias de control interno. emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros.
Fecha: 2024-12-02 Código: INF. AUDINT. NRO 008-2024
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA INF. AUDINT N° 009/2023.
Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el informe de Auditoria Interna INF. AUDINT N° 009/2023. del informe de confiabilidad de los registros y deficiencias de control interno. emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Challapata. correspondiente del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2023.
Fecha: 2024-12-01 Código: INF. AUDINT NRO 006-2024
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA N° 001/2024, SOBRE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GAM DE CHALLAPATA AL 31/12/2023.
Informe de seguimiento a la implementación de las recomendaciones del control interno formuladas en el informe de Auditoria Interna INF. AUDINT. N° 001/2024. emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Challapata, correspondientes al 31 de diciembre de 2023.
Fecha: 2024-12-01 Código: INF. AUDINT NRO 007-2024
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA INF. AUDINT. N° 002/2024.
Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el informe de Auditoria Interna INF. AUDINT. N° 002/2024, emergente de la Auditoria Operacional sobre el cumplimiento del Plan Operativo Anual con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del IDH. por el ejercicio fiscal concluido al 31 de diciembre de 2023.
Fecha: 2024-11-01 Código: INF. AUDINT NRO 005-2024
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO FORMULAS EN EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA INF. AUDINT N° 004/2023.
Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formulas en el Informe de Auditoria Interna INF. AUDINT N° 004/2023. emergente de la Auditoria operacional sobre el uso y destino de combustible en el Gobierno Autónomo Municipal de Challapata. correspondiente a la gestión 2022.
Fecha: 2024-10-01 Código: INF. AUDINT NRO 004-2024
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE ZONA SUD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO AL 31 DE JULIO DE 2024
Informe de Relevamiento de Información Especifica sobre la construcción de agua potable zona sud del Gobierno Autónomo Municipal de Challapata, por el periodo comprendido al 31 de julio de 2024, considerando como actividad No programada de esta Unidad de Auditoria Interna, en el Programa de Operaciones Anual correspondiente a la gestión 2024 y efectuada según el instructivo N° 043/2024 de fecha 8 de abril del presente gestión.
Fecha: 2024-08-28 Código: GAMCH-UAI-REI-005-2024
INFORME DE ACTIVIDADES N° GAMCH/UAI-0147/2024 – PRIMER SEMESTRE 2024, ELABORADO SEGÚN LA NORMA N° 304, RESOLUCIONES CGE/094/2012 Y CGE/151/2017, Y EL COMUNICADO CGE/15/2023.
Informe de actividades de la Unidad de Auditoria Interna N° GAMCH/UAI - 0147/2024, correspondiente al primer semestre de la gestión 2024, programada y ejecutada en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoria Interna N° 304, numeral 07 "Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual" aprobado mediante Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012: el Procedimiento para Formulación y control de Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoria Interna. aprobado mediante Resolución N° CGE/151/2017 del 29 de diciembre de 2017, por la Contraloría General del Estado y el comunicado CGE/15/2023, inherente a la "programación de actividades correspondiente a la gestión 2024 Unidades de Auditoria Interna de las entidades y empresas públicas" emitido por la Contraloría General del Estado del 02 de agosto de 2023.
Fecha: 2024-07-25 Código: GAMCH/UAI - 0147/2024
INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PREFABRICADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA.
Informe de Relevamiento de Información Específica sobre la construcción de planta prefabrica del Gobierno Autónomo Municipal de Challapata, por el periodo comprendido al 30 de junio de 2024, considerando como actividad no programada de esta Unidad de Auditoría Interna, en el programa de Operaciones Anual correspondientes a la gestión 2024 y efectuada según el instructivo N° 043/2024 de fecha 8 de abril de la presente gestión.
Fecha: 2024-07-15 Código: GAMCH-UAI-REI-004-2024
INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTRO INTERNO (CSCI), CONFORME LO ESTABLECE LAS RESOLUCIONES N° CGE/112/2022 Y N° CGE/114/2022. CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2023.
Informe de Relevamiento de Información Específica sobre el Comité de seguimiento de Control Interno (CSCI) del Gobierno Autónomo Municipal de Challapata. conforme a lo establecido en las resoluciones N° CGE/112/2022 Y N° CGE/114/2022 del 21 de diciembre de 2022, efectuada según lo previsto en el Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2024.